按照2022年审计计划,审计处委托大连瑞华会计师事务所有限公司对学校2021年合同管理内部控制和科研管理内部控制进行审计。必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。
在审计期间,有关单位和个人如有意见或建议,请与审计组联系。
联系电话:86323630、18842641365
审计处
2022年10月30日
浏览量:2337
按照2022年审计计划,审计处委托大连瑞华会计师事务所有限公司对学校2021年合同管理内部控制和科研管理内部控制进行审计。必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。
在审计期间,有关单位和个人如有意见或建议,请与审计组联系。
联系电话:86323630、18842641365
审计处
2022年10月30日