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审计公告2022年第12号

来源: 添加时间: 2022-09-30

       按照2022年审计计划,审计处委托大连瑞华会计师事务所有限公司对学校2021年合同管理内部控制和科研管理内部控制进行审计。必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。

       在审计期间,有关单位和个人如有意见或建议,请与审计组联系。

       联系电话:86323630、18842641365

                                           

                                                      审计处

                                                     2022年10月30日


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